Показать сообщение отдельно
Старый 20.12.2012, 22:23   #7  
kingozzavr is offline
kingozzavr
Участник
 
68 / 93 (4) ++++
Регистрация: 20.09.2012
Адрес: Москва, ЮЗАО
Цитата:
Сообщение от BeLFO Посмотреть сообщение
Обработал новую закупку на туже сумму исходной закупки и НДС для корректного распределения, обработал вх НДС с новым распределением за текущий период. НДС попал в текущий период, хотя должен был попасть во 2й квартал - тут видимо придется допиливать

Честно говоря не совсем понятна суть фактуры с типом "Исправление" - это что просто ссылка на другую фактуру для связи с текущей или что-то большее?
Если вы не хотите проблем с налоговой, то следует всё делать по закону. И "допиливать" только по согласованию с бухгалтерами и их уверенности в том, что они смогут что-то сказать в ответ на заявление налоговой о том, что вычет по исправленному счету-фактуре покупатель сможет получить только в налоговом периоде исправления счета-фактуры.

Разница между исправлением и коррекцией огромна. Исправляют обычно ошибки, коррекция это изменения по согласию с поставщиком, когда регистируется по всем правилам корректирующий счет-фактура. В программе коррекция выполняется через журнал ГК, как налоговая проводка.