Имеем ситуацию: есть заказ продажи. Делаем отгрузку, например, 12.01.06. Дальше делаем учет, 14.01.06.
Пока все хорошо.
Теперь делаем возврат (кредит-ноту). Вот тут начинаеться самое интересное. Нужно: что б товар вернулся 12.01.06, а расчеты с клиентами произошли скорректировались за 14.01.06.
Просьба поделиться мыслями по этому поводу. Как лучше реализовать.
|