Показать сообщение отдельно
Старый 19.02.2003, 12:19   #5  
Swetik is offline
Swetik
Участник
 
221 / 10 (1) +
Регистрация: 31.07.2002
Не совсем поняла вопрос, но
собственником Давальческого сырья а так же и готовой продукции(произведенной из этого сырья) является тот, кто его и отдает на переработку, поэтому это сырье так и называется.

Вот как это делает бухгалтер:
Дебет 003 - оприходовано давальческое сырье, полученное от заказчика;
Дебет 20 Кредит 70 (69, 02) - отражены расходы по переработке;
Дебет 62 Кредит 90-1 - отражена выручка, причитающаяся к получению согласно договору;
Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДС" - начислен НДС;
Дебет 90-2 Кредит 20 - списана себестоимость переработки;
Дебет 51 Кредит 62 - получена оплата от заказчика
Кредит 003 - передана готовая продукция заказчику
Если в течение отчетного периода не было других операций, в конце месяца бухгалтер сделает проводку:
Дебет 90-9 Кредит 99

Как в Аксапте можно сделать деб - 003 , а кредита нет. Может использовать еще забалансовый счет, какие проводки будут тогда ?