| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной?
			 
			
			Всем добрый день! 
		
		
		
		
		
		
		
	Есть следующая задача. Для заказа устанавливается некая предоплата, и перед тем как по нему будут обрабатываться накладные, должна быть обработана накладная на аванс, проводки по которой в последствии должны быть сторнированы при обработке стандартной накладной. Накладная на аванс должна формироваться во многом по аналогии с обычной накладной, за исключением того, что не должна производится отгрузка обрабатываемого количества. Таким образом при обработке в некий журнал накладных на аванс формируем новую запись, создаем строки журнала, формируем проводку по клиенту, далее нужно формировать проводки по документу в ГК. Внимание вопрос   Как узнать по каким счетам формируются проводки по документу для накладной и какие еще действия производятся при стандартной обработке накладной (может быть я что-то упустил)?Заранее спасибо.  | 
| 
	
 | 
| 
	
	 | 
	
		
  |